索引号: | 502287347/2025-00002 | 发文时间: | 2025-03-17 |
公开方式: | 主动公开 | 公开时限: | 长期公开 |
文件编号: | 发布机构: | 长兴县妇联 |
目录
一、单位概况
(一)主要职能
(二)单位机构设置情况
二、2025年长兴县妇女联合会单位预算安排情况说明
(一)关于长兴县妇女联合会2025年收支预算情况的总体说明
(二)关于长兴县妇女联合会2025年收入预算情况说明
(三)关于长兴县妇女联合会2025年支出预算情况说明
(四)关于长兴县妇女联合会2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
(五)关于长兴县妇女联合会2025年一般公共预算拨款情况说明
(六)关于长兴县妇女联合会2025年一般公共预算基本支出情况说明
(七)关于长兴县妇女联合会2025年政府性基金预算支出情况说明
(八)关于长兴县妇女联合会2025年国有资本经营预算支出情况说明
(九)关于长兴县妇女联合会2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
(十)其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2025年长兴县妇女联合会单位预算表
(一)2025年单位收支预算总表
(二)2025年单位收入预算总表
(三)2025年单位支出预算总表
(四)2025年单位财政拨款收支预算总表
(五)2025年单位一般公共预算支出表
(六)2025年单位一般公共预算基本支出表
(七)2025年单位一般公共预算“三公”经费支出表
(八)2025年单位政府性基金预算支出表
(九)2025年单位国有资本经营预算支出表
(十)2025年单位项目支出预算表
(十一)2025年单位项目支出绩效表
一、单位概况
(一)主要职能
1.坚持妇联组织和妇联工作的政治性、先进性、群众性,根据党的路线、方针、政策和各个时期的中心任务以及县委、上级妇联的指示和决定,组织动员、教育引导、联系服务全县妇女群众坚持走中国特色社会主义妇女发展道路,在经济社会发展中发挥积极作用。
2.指导全县各级妇联依法依章程开展妇女儿童工作, 落实县妇女代表大会的决议;加强全县妇女组织建设,联系团体会员,联络女性社会组织,并给予业务指导;加强网上妇女群众工作。
3.调查研究全县妇女儿童的情况和问题,及时向县委、县政府和上级妇联反映并提出建议。
4.宣传马克思主义妇女观,推动落实男女平等基本国策;教育引导广大妇女践行社会主义核心价值观,发扬自尊、 自信、自立、自强精神,提升综合素质,实现全面发展;发挥妇女在社会和家庭生活中的独特作用;宣传选树优秀妇女典型, 培养、推荐女性人才。
5.代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督,参与有关妇女儿童政策法规的制定,维护妇女儿童合法权益,促进妇女参政。
6.加强与各族各界妇女的联系,巩固和扩大妇女的大团结;协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。
7.承担县政府妇女儿童工作委员会办公室的工作。
8.完成县委、县政府交办的其他任务
(二)单位机构设置情况
从预算单位构成看,长兴县妇女联合会(汇总)预算包括:县妇联本级和下属单位长兴县妇女儿童发展中心预算(二级预算单位)
二、2025年长兴县妇女联合会单位预算安排情况说明
(一)关于长兴县妇女联合会2025年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则,长兴县妇女联合会(汇总)所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。长兴县妇女联合会2025年收支总预算543.10万元。
(二)关于长兴县妇女联合会2025年收入预算情况说明
长兴县妇女联合会2025年收入预算543.10万元,比上年执行数减少33.23万元,下降5.77%,主要是落实上级及县委县政府“过紧日子”要求减少支出。
其中:一般公共预算拨款收入543.10万元(上年结转0.00万元),占100.0%。
(三)关于长兴县妇女联合会2025年支出预算情况说明
长兴县妇女联合会2025年支出预算543.10万元,比上年执行数减少33.23万元,下降5.77%,主要是落实上级及县委县政府“过紧日子”要求减少支出。
1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出455.18万元、社会保障和就业支出33.27万元、卫生健康支出17.35万元、住房保障支出37.30万元。
2.按支出用途分类,包括人员支出361.92万元,占66.6%;日常公用支出24.38万元,占4.5%;项目支出156.79万元,占28.9%。
年终结转结余0.00万元。
(四)关于长兴县妇女联合会2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
长兴县妇女联合会2025年财政拨款收支总预算543.10万元。收入包括:一般公共预算543.10万元;支出包括:一般公共服务支出455.18万元、社会保障和就业支出33.27万元、卫生健康支出17.35万元、住房保障支出37.30万元。
关于长兴县妇女联合会2025年一般公共预算拨款情况说明
1.一般公共预算拨款规模变化情况。
长兴县妇女联合会2025年一般公共预算拨款543.10万元,比上年执行数减少27.32万元,下降4.79%,主要是落实上级及县委县政府“过紧日子”要求减少支出。
2.一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务支出455.18万元,占83.8%;社会保障和就业支出33.27万元,占6.1%;卫生健康支出17.35万元,占3.2%;住房保障支出37.30万元,占6.9%。
3.一般公共预算拨款具体使用情况。
(1)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)232.07万元,主要用于行政在职在编人员的工资福利、商品与服务和对个人和家庭补助支出。
(2)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)事业运行(项)66.32万元,主要用于事业在职在编人员的工资福利、商品与服务支出。
(3)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)156.8万元,主要用于妇女儿童工作、妇女儿童发展中心、家庭教育、长兴县女性创业小额贷款贴息、全国三八红旗手补助和湖州市卓越女性创业能力提升项目、全县新时代美丽乡村建设等其他工作的经费支出。
(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)22.18万元,主要用于单位在职在编人员的基本养老保险缴费支出。
(5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)11.09万元,主要用于单位在职在编人员的职业年金缴费支出。
(6)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)17.35万元,主要用于单位在职在编人员的职工基本医疗保险缴费支出。
(7)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)37.3万元,主要用于单位在职在编人员的住房公积金缴费支出。
(六)关于长兴县妇女联合会2025年一般公共预算基本支出情况说明
长兴县妇女联合会2025年一般公共预算基本支出386.30万元,其中:
人员支出361.92万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助等;
日常公用支出24.38万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
(七)关于长兴县妇女联合会2025年政府性基金预算支出情况说明
长兴县妇女联合会2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,与上年持平
(八)关于长兴县妇女联合会2025年国有资本经营预算支出情况说明
长兴县妇女联合会2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出,与上年持平。
(九)关于长兴县妇女联合会2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
长兴县妇女联合会2025年“三公”经费预算数为4.88万元,比上年预算数减少0.25万元,下降4.93%,具体如下:
1.因公出国(境)费用:根据因公出国计划和实际工作需要,2025年安排因公出国(境)费用预算0.00万元,与去年持平。
2.公务接待费:2025年安排公务接待费预算4.88万元,比上年预算数减少0.25万元,下降4.93%。主要用于接待接待上级妇联的工作指导、姐妹县(区)妇联的学习交流等支出。减少的主要原因是落实上级及县委县政府“过紧日子”要求减少支出。
3.公务用车购置及运行维护费:2025年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元,与去年持平。
(十)其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费(行政参公单位填写,事业单位请删除)。
2025年长兴县妇女联合会本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算24.38万元,比上年预算减少11.万元,下降31.39%,主要是落实上级及县委县政府“过紧日子”要求减少支出。
政府采购情况。
2025年长兴县妇女联合会各单位政府采购预算总额0.00万元,其中:政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2024年12月31日,长兴县妇女联合会共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
2025年长兴县妇女联合会预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
4.预算绩效情况说明。
2025年长兴县妇女联合会其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理,共计3个一级项目,涉及当年资金156.79万元。同时,将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表,详见“单位项目支出绩效表”。
三、名词解释
1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。
2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含财政专户管理资金收入。
4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
6.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
8.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
9.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
10.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
11.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
12.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项):反映行政单位的基本支出。
13.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出。
14.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):指除上述项目以外的其他群众团体事务支出。
四、2025年长兴县妇女联合会(汇总)部门预算表
表01 | |||
2025年部门收支预算总表 | |||
310-长兴县妇女联合会(汇总) | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、财政拨款 | 543.10 | 一般公共服务支出 | 455.18 |
一般公共预算 | 543.10 | 群众团体事务 | 455.18 |
政府性基金预算 | 行政运行 | 232.07 | |
国有资本经营预算 | 事业运行 | 66.32 | |
二、财政专户管理资金 | 其他群众团体事务支出 | 156.80 | |
三、事业收入 | 社会保障和就业支出 | 33.27 | |
四、事业单位经营收入 | 行政事业单位养老支出 | 33.27 | |
五、上级补助收入 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.18 | |
六、附属单位上缴收入 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.09 | |
七、其他收入 | 卫生健康支出 | 17.35 | |
行政事业单位医疗 | 17.35 | ||
行政单位医疗 | 17.35 | ||
住房保障支出 | 37.30 | ||
住房改革支出 | 37.30 | ||
住房公积金 | 37.30 | ||
本年收入合计 | 543.10 | 本年支出合计 | 543.10 |
上年结转结余 | 年终结转结余 | ||
收 入 总 计 | 543.10 | 支 出 总 计 | 543.10 |
表02 | |||||||||||||||||
2025年部门收入预算总表 | |||||||||||||||||
310-长兴县妇女联合会(汇总) 单位:万元 | |||||||||||||||||
单位名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 专户资金结转结余 | 单位资金结转结余 | ||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
合计 | 543.10 | 543.10 | 543.10 | ||||||||||||||
长兴县妇女联合会(汇总) | 543.10 | 543.10 | 543.10 | ||||||||||||||
长兴县妇女联合会 | 543.10 | 543.10 | 543.10 |
表03 | ||||||||
2025年部门支出预算总表 | ||||||||
310-长兴县妇女联合会(汇总) | 单位:万元 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | |
人员支出 | 公用经费 | |||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 543.10 | 361.92 | 24.38 | 156.80 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 455.18 | 274.00 | 24.38 | 156.80 | |||
20129 | 群众团体事务 | 455.18 | 274.00 | 24.38 | 156.80 | |||
2012901 | 行政运行 | 232.07 | 211.55 | 20.52 | ||||
2012950 | 事业运行 | 66.32 | 62.45 | 3.87 | ||||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 156.80 | 156.80 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 33.27 | 33.27 | |||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 33.27 | 33.27 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.18 | 22.18 | |||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.09 | 11.09 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 17.35 | 17.35 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 17.35 | 17.35 | |||||
2101101 | 行政单位医疗 | 17.35 | 17.35 | |||||
221 | 住房保障支出 | 37.30 | 37.30 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 37.30 | 37.30 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 37.30 | 37.30 |
表04 | |||
2025年部门财政拨款收支预算总表 | |||
310-长兴县妇女联合会(汇总) | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、财政拨款 | 543.10 | 一般公共服务支出 | 455.18 |
一般公共预算 | 543.10 | 群众团体事务 | 455.18 |
政府性基金预算 | 行政运行 | 232.07 | |
国有资本经营预算 | 事业运行 | 66.32 | |
其他群众团体事务支出 | 156.80 | ||
社会保障和就业支出 | 33.27 | ||
行政事业单位养老支出 | 33.27 | ||
机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.18 | ||
机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.09 | ||
卫生健康支出 | 17.35 | ||
行政事业单位医疗 | 17.35 | ||
行政单位医疗 | 17.35 | ||
住房保障支出 | 37.30 | ||
住房改革支出 | 37.30 | ||
住房公积金 | 37.30 | ||
收 入 总 计 | 543.10 | 支 出 总 计 | 543.10 |
表05 | ||||||
2025年部门一般公共预算支出表 | ||||||
310-长兴县妇女联合会(汇总) | 单位:万元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
合计 | 543.10 | 386.30 | 361.92 | 24.38 | 156.80 | |
201 | 一般公共服务支出 | 455.18 | 298.39 | 274.00 | 24.38 | 156.80 |
20129 | 群众团体事务 | 455.18 | 298.39 | 274.00 | 24.38 | 156.80 |
2012901 | 行政运行 | 232.07 | 232.07 | 211.55 | 20.52 | |
2012950 | 事业运行 | 66.32 | 66.32 | 62.45 | 3.87 | |
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 156.80 | 156.80 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 33.27 | 33.27 | 33.27 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 33.27 | 33.27 | 33.27 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.18 | 22.18 | 22.18 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.09 | 11.09 | 11.09 | ||
210 | 卫生健康支出 | 17.35 | 17.35 | 17.35 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 17.35 | 17.35 | 17.35 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 17.35 | 17.35 | 17.35 | ||
221 | 住房保障支出 | 37.30 | 37.30 | 37.30 | ||
22102 | 住房改革支出 | 37.30 | 37.30 | 37.30 | ||
2210201 | 住房公积金 | 37.30 | 37.30 | 37.30 |
表06 | |||||
2025年部门一般公共预算基本支出表 | |||||
310-长兴县妇女联合会(汇总) | 单位:万元 | ||||
经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
** | ** | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 386.30 | 361.92 | 24.38 | ||
301 | 工资福利支出 | 350.07 | 350.07 | ||
30101 | 基本工资 | 43.51 | 43.51 | ||
30102 | 津贴补贴 | 34.50 | 34.50 | ||
30103 | 奖金 | 107.83 | 107.83 | ||
30106 | 伙食补助费 | 11.76 | 11.76 | ||
30107 | 绩效工资 | 21.48 | 21.48 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 22.18 | 22.18 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 11.09 | 11.09 | ||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.36 | 8.36 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 8.99 | 8.99 | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.57 | 0.57 | ||
30113 | 住房公积金 | 37.30 | 37.30 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 42.51 | 42.51 | ||
302 | 商品和服务支出 | 24.38 | 24.38 | ||
30201 | 办公费 | 3.31 | 3.31 | ||
30202 | 印刷费 | 0.57 | 0.57 | ||
30207 | 邮电费 | 0.95 | 0.95 | ||
30211 | 差旅费 | 0.54 | 0.54 | ||
30213 | 维修(护)费 | 1.00 | 1.00 | ||
30214 | 租赁费 | 0.36 | 0.36 | ||
30215 | 会议费 | 0.72 | 0.72 | ||
30216 | 培训费 | 1.08 | 1.08 | ||
30217 | 公务接待费 | 4.88 | 4.88 | ||
30226 | 劳务费 | 0.36 | 0.36 | ||
30228 | 工会经费 | 5.63 | 5.63 | ||
30239 | 其他交通费用 | 1.12 | 1.12 | ||
30299 | 其他商品和服务支出 | 3.88 | 3.88 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 11.85 | 11.85 | ||
30302 | 退休费 | 8.10 | 8.10 | ||
30307 | 医疗费补助 | 3.75 | 3.75 |
表07 | ||||||
2025年部门一般公共预算“三公”经费支出表 | ||||||
310-长兴县妇女联合会(汇总) | 单位:万元 | |||||
单位名称 | “三公”经费合计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 4.88 | 4.88 | ||||
长兴县妇女联合会 | 4.88 | 4.88 | ||||
注:不含教学科研人员学术交流因公出国(境)费用 |
表08 | |||||
2025年部门政府性基金预算支出表 | |||||
310-长兴县妇女联合会(汇总) | 单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | |||
合 计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
** | ** | 1 | 2 | 3 | |
合计 |
备注:长兴县妇女联合会没有政府性基金预算拨款安排的支出,故本表无数据
表09 | ||
2025年部门国有资本经营预算支出表 | ||
310-长兴县妇女联合会(汇总) | 单位:万元 | |
科目编码 | 科目名称 | 项目支出 |
** | ** | 1 |
合计 |
备注:长兴县妇女联合会没有国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。
表10 | ||||||||
2025年部门项目支出预算表(一级项目) | ||||||||
310-长兴县妇女联合会(汇总) | 单位:万元 | |||||||
单位名称 | 项目名称 | 总计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 156.80 | 156.80 | ||||||
长兴县妇女联合会 | 妇女维权及组织建设事务 | 54.70 | 54.70 | |||||
长兴县妇女联合会 | 家庭与儿童事务 | 10.00 | 10.00 | |||||
长兴县妇女联合会 | 妇女儿童事务综合业务管理 | 92.10 | 92.10 |
2025年部门项目支出预算表(二级项目) | ||||||||
310-长兴县妇女联合会(汇总) | 单位:万元 | |||||||
单位名称 | 项目名称 | 总计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 156.80 | 156.80 | ||||||
长兴县妇女联合会 | 省补妇女儿童发展专项资金 | 14.50 | 14.50 | |||||
长兴县妇女联合会 | 县家庭教育工作经费 | 10.00 | 10.00 | |||||
长兴县妇女联合会 | 县妇女儿童发展中心运行经费 | 7.00 | 7.00 | |||||
长兴县妇女联合会 | 长兴县女性创业贷款贴息资金 | 26.00 | 26.00 | |||||
长兴县妇女联合会 | 妇女儿童工作经费 | 24.20 | 24.20 | |||||
长兴县妇女联合会 | 县婚调委工作经费 | 16.00 | 16.00 | |||||
长兴县妇女联合会 | 全县新时代美丽乡村建设资金 | 36.00 | 36.00 | |||||
长兴县妇女联合会 | 县妇儿中心房租 | 18.10 | 18.10 |
表11
2025年部门项目支出绩效表
310-长兴县妇女联合会(汇总) 单位:万元
单位名称 | 项目名称 | 金额 | 绩效目标 |
** | ** | ** | ** |
合计 | 156.8 | ||
长兴县妇女联合会 | 妇女维权及组织建设事务 | 54.70 | 该项目在2025年1月至12月期内保证实施完成,涉及“千万工程 巾帼五共”即“巾帼共心”“巾帼共创”“巾帼共美”“巾帼共建”“巾帼共联”行动中,深化妇联组织改革和建设,进一步发挥桥梁纽带作用。实现在乡村振兴上找契合,在保障权益上求实效,在深化改革上求创新。 |
长兴县妇女联合会 | 家庭与儿童事务 | 10.00 | 该项目在2025年1月至12月期内保证实施完成;印制《浙江省家庭教育促进条例》、《家长家庭教育基本行为规范》等宣传材料,用于法规政策的普及宣传;开展家庭教育指导者培训,提升家庭教育师资水平;培育1支家庭教育讲师队伍,普及家庭教育知识;举办家庭教育讲座,促进提升家长的认知水平;在微信平台推出相关栏目,用于解答家长家教知识疑惑;开展家庭教育知识现场咨询,近距离服务家长。 |
长兴县妇女联合会 | 妇女儿童事务综合业务管理 | 92.10 | 在维权服务、健康关爱、文化素养提升等方面开设各类活动培训,为全县妇女提供就业、再就业、素质提升等服务,满足妇女业余文化生活的需求。 |