财政预算
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索引号:  330522/2025-00743 成文日期:  2025-03-13
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文件编号:   发布机构:  县政务办(县公管办、县跑改办)
长兴县政务服务管理办公室(汇总)2025年部门预算
发布日期:2025-03-13 16:24:44

 

目录

一、部门概况

(一)主要职能

(二)部门机构设置情况

二、2025年长兴县政务服务管理办公室(汇总)部门预算安排情况说明

(一)关于长兴县政务服务管理办公室(汇总)2025年收支预算情况的总体说明

(二)关于长兴县政务服务管理办公室(汇总)2025年收入预算情况说明

(三)关于长兴县政务服务管理办公室(汇总)2025年支出预算情况说明
(四)关于长兴县政务服务管理办公室(汇总)2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五)关于长兴县政务服务管理办公室(汇总)2025年一般公共预算拨款情况说明

(六)关于长兴县政务服务管理办公室(汇总)2025年一般公共预算基本支出情况说明

(七)关于长兴县政务服务管理办公室(汇总)2025年政府性基金预算支出情况说明

(八)关于长兴县政务服务管理办公室(汇总)2025年国有资本经营预算支出情况说明

(九)关于长兴县政务服务管理办公室(汇总)2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十)其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2025年长兴县政务服务管理办公室(汇总)部门预算表

(一)2025年部门收支预算总表

(二)2025年部门收入预算总表

(三)2025年部门支出预算总表

(四)2025年部门财政拨款收支预算总表

(五)2025年部门一般公共预算支出表

(六)2025年部门一般公共预算基本支出表

(七)2025年部门一般公共预算“三公”经费支出表

(八)2025年部门政府性基金预算支出表

(九)2025年部门国有资本经营预算支出表

(十)2025年部门项目支出预算表

(十一)2025年部门项目支出绩效表

 

 

 

 

 

 

 

一、部门概况

(一)主要职能

1. 贯彻执行国家、省、市和县有关政务服务、公共资源交易管理等工作的法律、法规、规章及政策;拟订政务服务、公共资源交易规范性文件并组织实施;参与起草县政府规范性文件。

2. 指导协调推进全县“最多跑一次”改革、行政审批制度改革,研究制定加快推进全县“最多跑一次”改革的政策措施;负责全县政务服务工作调查研究,拟定有关改革方案和管理制度等;指导全县政务(便民)服务平台建设;承担县行政审批制度改革工作领导小组的日常工作。

3. 负责在房建市政工程招投标、交通工程招投标、水利工程招投标、产权交易等各类公共资源交易领域实施集中监管和行政执法。指导和监督全县公共资源交易工作。

4. 完成县委、县政府交办的其他任务。

5. 职能转变。坚持以人民为中心的发展思想,坚持新发展理念,围绕高质量发展和现代化经济体系建设,对标国际化、法治化、便利化营商环境标准,持续深化“最多跑一次”改革,加快推进“放管服”改革和政府职能深刻转变,充分激发市场活力、增强内生动力、释放内需潜力。深化公共资源交易集中监管体制机制改革,健全完善制度规则、创新监管手段和执法机制,着力规范公共资源交易秩序,打击交易领域违法违规行为,优化公共资源交易市场环境。

(二)部门机构设置情况

从预算单位构成看,长兴县政务服务管理办公室(汇总)预算包括:局本级预算、局属4个公益一类事业单位(财务非独立核算):长兴县公共资源交易中心、长兴县政府采购中心、长兴县招投标服务中心、长兴县行政服务中心。

二、2025年长兴县政务服务管理办公室(汇总)部门预算安排情况说明
  (一)关于长兴县政务服务管理办公室(汇总)2025年收支预算情况的总体说明

 按照综合预算的原则,长兴县政务服务管理办公室(汇总)所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入、其他收入;支出包括:一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。长兴县政务服务管理办公室(汇总)2025年收支总预算2688.54万元。

(二)关于长兴县政务服务管理办公室(汇总)2025年收入预算情况说明

长兴县政务服务管理办公室(汇总)2025年收入预算2688.54万元,比上年执行数增加100.42万元,长3.9%主要是2025年收入预算中增加了“政务办房屋租赁费”项目支出,按照长兴县人民政府协调会议纪要〔2024〕16号精神,明确该项目经费由县财政保障,纳入部门预算。

其中:一般公共预算拨款收入2686.36万元(上年结转0.00万元),占99.9%;政府性基金收入0.00万元(上年结转0.00万元),占0.0%;国有资本经营预算资金0.00万元(上年结转0.00万元),占0.0%;专户资金0.00万元,占0.0%;事业收入0.00万元,占0.0%;事业单位经营收入0.00万元,占0.0%;其他收入2.18万元,占0.1%;上级补助收入0.00万元,占0.0%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.0%。
  (三)关于长兴县政务服务管理办公室(汇总)2025年支出预算情况说明
  长兴县政务服务管理办公室(汇总)2025年支出预算2688.54万元,比上年执行数增加100.42万元,增长3.9%,主要是2025年支出预算中增加了“政务办房屋租赁费”项目支出,按照长兴县人民政府协调会议纪要〔2024〕16号精神,我部门房产目前属县城投集团,我部门需通过支付房屋租金,解决正常办公用房所需。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出2108.50万元、外交支出0.00万元、国防支出0.00万元、公共安全支出0.00万元、教育支出0.00万元、科学技术支出212.75万元、文化旅游体育与传媒支出0.00万元、社会保障和就业支出147.59万元、社会保险基金支出0.00万元、卫生健康支出73.96万元、节能环保支出0.00万元、城乡社区支出0.00万元、农林水支出0.00万元、交通运输支出0.00万元、资源勘探工业信息等支出0.00万元、商业服务业等支出0.00万元、金融支出0.00万元、援助其他地区支出0.00万元、自然资源海洋气象等支出0.00万元、住房保障支出145.74万元、粮油物资储备支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、灾害防治及应急管理支出0.00万元、预备费0.00万元、其他支出0.00万元、转移性支出0.00万元、债务还本支出0.00万元、债务付息支出0.00万元、债务发行费用支出0.00万元、抗疫特别国债安排的支出0.00万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出1611.47万元,占59.9%;日常公用支出107.20万元,占4.0%;项目支出969.87万元,占36.1%;事业单位经营支出0.00万元,占0.0%;上缴上级支出0.00万元,占0.0%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.0%。

年终结转结余0.00万元。

(四)关于长兴县政务服务管理办公室(汇总)2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

长兴县政务服务管理办公室(汇总)2025年财政拨款收支总预算2686.36万元。收入包括:一般公共预算2686.36万元、政府性基金0.00万元、国有资本经营预算0.00万元;支出包括:一般公共服务支出2106.32万元、外交支出0.00万元、国防支出0.00万元、公共安全支出0.00万元、教育支出0.00万元、科学技术支出212.75万元、文化旅游体育与传媒支出0.00万元、社会保障和就业支出147.59万元、卫生健康支出73.96万元、节能环保支出0.00万元、城乡社区支出0.00万元、农林水支出0.00万元、交通运输支出0.00万元、资源勘探工业信息等支出0.00万元、商业服务业等支出0.00万元、金融支出0.00万元、援助其他地区支出0.00万元、自然资源海洋气象等支出0.00万元、住房保障支出145.74万元、粮油物资储备支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、灾害防治及应急管理支出0.00万元、预备费0.00万元、其他支出0.00万元、转移性支出0.00万元、债务还本支出0.00万元、债务付息支出0.00万元、债务发行费用支出0.00万元、抗疫特别国债安排的支出0.00万元。

(五)关于长兴县政务服务管理办公室(汇总)2025年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

长兴县政务服务管理办公室(汇总)2025年一般公共预算拨款2686.36万元,比上年执行数增加824.94万元,增长44.3%主要是:1、2025年我部门增加了“编外工作人员考勤考核补贴”项目一般公共预算拨款135万元;2、2025年我部门增加了“政务办房屋租赁费”项目一般公共预算拨款446.44万元;3、我部门“2025年信息化项目”支出较上年增加一般公共预算拨款212.75万元。

2.一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出2106.32万元,占78.4%;外交支出0.00万元,占0.0%;国防支出0.00万元,占0.0%;公共安全支出0.00万元,占0.0%;教育支出0.00万元,占0.0%;科学技术支出212.75万元,占7.9%;文化旅游体育与传媒支出0.00万元,占0.0%;社会保障和就业支出147.59万元,占5.5%;卫生健康支出73.96万元,占2.8%;节能环保支出0.00万元,占0.0%;城乡社区支出0.00万元,占0.0%;农林水支出0.00万元,占0.0%;交通运输支出0.00万元,占0.0%;资源勘探工业信息等支出0.00万元,占0.0%;商业服务业等支出0.00万元,占0.0%;金融支出0.00万元,占0.0%;援助其他地区支出0.00万元,占0.0%;自然资源海洋气象等支出0.00万元,占、0.0%;住房保障支出145.74万元,占5.4%;粮油物资储备支出0.00万元,占0.0%;灾害防治及应急管理支出0.00万元,占0.0%;预备费0.00万元,占0.0%;其他支出0.00万元,占0.0%;转移性支出0.00万元,占0.0%;债务还本支出0.00万元,占0.0%;债务付息支出0.00万元,占0.0%;债务发行费用支出0.00万元,占0.0%。

3.一般公共预算拨款具体使用情况。

(1)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)681.63万元,主要用于行政人员经费、行政日常公用经费、三公经费等支出。

(2)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)481.72万元,主要用于事业人员经费、事业日常公用经费、下属事业单位公务用车运行维护费等支出。

(3)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)942.96万元,主要用于编外聘用人员经费支出及公用经费支出、转业士官经费支出、项目经费支出。

(4)科学技术支出(类) 其他科学技术支出(款) 其他科学技术支出(项)212.75万元,主要用于我部门科技信息化项目建设支出。

(5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)23.70万元,主要用于离退休人员福利费、医疗费补助。

(6)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)82.60万元,主要用于行政事业在编在职人员基本养老保险缴费支出。

(7)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)41.30万元,主要用于行政事业在编在职人员职业年金缴费支出。

(8)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)73.96万元,主要用于行政事业在编在职人员医疗保险缴费支出。

(9)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)145.74万元,主要用于行政事业在编在职人员住房公积金缴费及新人新制度公积金补贴支出。

    (六)关于长兴县政务服务管理办公室(汇总)2025年一般公共预算基本支出情况说明

长兴县政务服务管理办公室(汇总)2025年一般公共预算基本支出1716.49万元,其中:

人员支出1611.47万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出;

日常公用支出105.02万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

(七)关于长兴县政务服务管理办公室(汇总)2025年政府性基金预算支出情况说明

长兴县政务服务管理办公室(汇总)2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,与上年持平。

(八)关于长兴县政务服务管理办公室(汇总)2025年国有资本经营预算支出情况说明

长兴县政务服务管理办公室(汇总)2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出,与上年持平。

(九)关于长兴县政务服务管理办公室(汇总)2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

长兴县政务服务管理办公室(汇总)2025年“三公”经费预算数为8.42万元,比上年预算数减少0.23万元,下降 2.7%,具体如下:

1.因公出国(境)费用:根据因公出国计划和实际工作需要,2025年安排因公出国(境)费用预算0.00万元,与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费:2025年安排公务接待费预算4.42万元,比上年预算数减少0.23万元,下降4.9%。主要用于接待上级部门及兄弟县(区)来我县进行调研、工作交流等公务招待支出。减少的主要原因是我部门按照厉行节约原则,尽力压缩公务接待费开支标准。

3.公务用车购置及运行维护费:2025年安排公务用车购置及运行维护费预算4.00万元,与上年预算数持平。其中,公务用车购置支出0.00万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车,与上年预算数持平;公务用车运行维护费支出4.00万元,主要用于公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,与上年预算数持平。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2025年长兴县政务服务管理办公室(汇总)本级的机关运行经费财政拨款预算105.02万元,比上年预算减少59.96万元,下降36.3%,主要是我部门向内深挖潜力,大力压减行政机关的日常公用经费开支。

2.政府采购情况。

2025年长兴县政务服务管理办公室(汇总)各单位政府采购预算总额142.09万元,其中:政府采购货物预算51.99万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算90.10万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日,长兴县政务服务管理办公室(汇总)所属各预算单位共有车辆1辆,其中,应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车1辆。单位价值100万元以上设备0台(套)。

2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备

    4.预算绩效情况说明。

2025年长兴县政务服务管理办公室(汇总)其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理,共计3个一级项目,涉及当年资金969.87万元。同时,将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表,详见“部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转结余:包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

7.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流出国(境)费用;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

10.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

12. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):指事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

13. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):指反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

     14.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):指信息化项目用于科技方面的支出。

15. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

16. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

18. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费。

19. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

 

 

 

 

 

 

 

 

 



表01





2025年部门收支预算总表

333-长兴县政务服务管理办公室(汇总)



单位:万元

收                    入

支                    出

      

预算数

项      目

预算数

一、财政拨款

2686.36

一般公共服务支出

2108.50

      一般公共预算

2686.36

 政府办公厅(室)及相关机构事务

2108.50

      政府性基金预算


  行政运行

683.82

      国有资本经营预算


  事业运行

481.72

二、财政专户管理资金


  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

942.96

三、事业收入


科学技术支出

212.75

四、事业单位经营收入


 其他科学技术支出

212.75

五、上级补助收入


  其他科学技术支出

212.75

六、附属单位上缴收入


社会保障和就业支出

147.59

七、其他收入

2.18

 行政事业单位养老支出

147.59



  行政单位离退休

23.70



  机关事业单位基本养老保险缴费支出

82.60



  机关事业单位职业年金缴费支出

41.30



卫生健康支出

73.96



 行政事业单位医疗

73.96



  行政单位医疗

73.96



住房保障支出

145.74



 住房改革支出

145.74



  住房公积金

145.74





本年收入合计

2688.54

本年支出合计

2688.54

上年结转结余


年终结转结余






收    入  总  计

2688.54

支    出  总  计

2688.54








 

 


 


















表02

2025年部门收入预算总表

333-长兴县政务服务管理办公室(汇总)

















单位:万元

单位名称

总计

本年收入

上年结转结余

小计

 一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

小计

 一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

专户资金结转结余

单位资金结转结余

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

合计

2688.54

2688.54

2686.36








2.18







长兴县政务服务管理办公室(汇总)

2688.54

2688.54

2686.36








2.18







 长兴县政务服务管理办公室(公管办)

2688.54

2688.54

2686.36








2.18







 

 

 

 

 









表03

2025年部门支出预算总表

333-长兴县政务服务管理办公室(汇总)








单位:万元

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

人员支出

日常公用支出

**

**

1

2

3

4

5

6

7


合计

2688.54

1611.47

107.20

969.87




201

一般公共服务支出

2108.50

1244.18

107.20

757.12




 20103

 政府办公厅(室)及相关机构事务

2108.50

1244.18

107.20

757.12




  2010301

  行政运行

683.82

610.15

73.67





  2010350

  事业运行

481.72

455.77

25.95





  2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

942.96

178.25

7.59

757.12




206

科学技术支出

212.75



212.75




 20699

 其他科学技术支出

212.75



212.75




  2069999

  其他科学技术支出

212.75



212.75




208

社会保障和就业支出

147.59

147.59






 20805

 行政事业单位养老支出

147.59

147.59






  2080501

  行政单位离退休

23.70

23.70






  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

82.60

82.60






  2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

41.30

41.30






210

卫生健康支出

73.96

73.96






 21011

 行政事业单位医疗

73.96

73.96






  2101101

  行政单位医疗

73.96

73.96






221

住房保障支出

145.74

145.74






 22102

 住房改革支出

145.74

145.74






  2210201

  住房公积金

145.74

145.74




















 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 




表04

2025年部门财政拨款收支预算总表

333-长兴县政务服务管理办公室(汇总)



单位:万元

收                    入

支                    出

      

预算数

项      目

预算数

一、财政拨款

2686.36

一般公共服务支出

2106.32

    一般公共预算

2686.36

 政府办公厅(室)及相关机构事务

2106.32

    政府性基金预算


  行政运行

681.63

    国有资本经营预算


  事业运行

481.72



  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

942.96



科学技术支出

212.75



 其他科学技术支出

212.75



  其他科学技术支出

212.75



社会保障和就业支出

147.59



 行政事业单位养老支出

147.59



  行政单位离退休

23.70



  机关事业单位基本养老保险缴费支出

82.60



  机关事业单位职业年金缴费支出

41.30



卫生健康支出

73.96



 行政事业单位医疗

73.96



  行政单位医疗

73.96



住房保障支出

145.74



 住房改革支出

145.74



  住房公积金

145.74

本年收入合计

2686.36



上年结转结余




    一般公共预算




    政府性基金预算




    国有资本经营预算




收    入  总  计

2686.36

支    出  总  计

2686.36








 

 


 







表05

2025年部门一般公共预算支出表

333-长兴县政务服务管理办公室(汇总)






单位:万元

科目编码

科目名称

合    计

基本支出

项目支出

小计

人员经费

日常公用支出

**

**

1

2

3

4

5


合计

2686.36

1716.49

1611.47

105.02

969.87

201

一般公共服务支出

2106.32

1349.20

1244.18

105.02

757.12

 20103

 政府办公厅(室)及相关机构事务

2106.32

1349.20

1244.18

105.02

757.12

  2010301

  行政运行

681.63

681.63

610.15

71.48


  2010350

  事业运行

481.72

481.72

455.77

25.95


  2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

942.96

185.84

178.25

7.59

757.12

206

科学技术支出

212.75




212.75

 20699

 其他科学技术支出

212.75




212.75

  2069999

  其他科学技术支出

212.75




212.75

208

社会保障和就业支出

147.59

147.59

147.59



 20805

 行政事业单位养老支出

147.59

147.59

147.59



  2080501

  行政单位离退休

23.70

23.70

23.70



  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

82.60

82.60

82.60



  2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

41.30

41.30

41.30



210

卫生健康支出

73.96

73.96

73.96



 21011

 行政事业单位医疗

73.96

73.96

73.96



  2101101

  行政单位医疗

73.96

73.96

73.96



221

住房保障支出

145.74

145.74

145.74



 22102

 住房改革支出

145.74

145.74

145.74



  2210201

  住房公积金

145.74

145.74

145.74















 

 

 





表06

2025年部门一般公共预算基本支出表

333-长兴县政务服务管理办公室(汇总)




单位:万元

经济分类科目

本年一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

日常公用支出

**

**

1

2

3


合计

1716.49

1611.47

105.02

301

工资福利支出

1587.78

1587.78


 30101

 基本工资

194.28

194.28


 30102

 津贴补贴

75.37

75.37


 30103

 奖金

438.09

438.09


 30106

 伙食补助费

49.39

49.39


 30107

 绩效工资

161.09

161.09


 30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

82.60

82.60


 30109

 职业年金缴费

41.30

41.30


 30110

 职工基本医疗保险缴费

36.18

36.18


 30111

 公务员医疗补助缴费

37.78

37.78


 30112

 其他社会保障缴费

3.32

3.32


 30113

 住房公积金

145.74

145.74


 30199

 其他工资福利支出

322.63

322.63


302

商品和服务支出

105.02


105.02

 30201

 办公费

16.63


16.63

 30202

 印刷费

3.89


3.89

 30204

 手续费

0.20


0.20

 30207

 邮电费

5.54


5.54

 30209

 物业管理费

6.29


6.29

 30211

 差旅费

3.02


3.02

 30213

 维修(护)费

4.20


4.20

 30214

 租赁费

1.51


1.51

 30215

 会议费

3.02


3.02

 30216

 培训费

4.54


4.54

 30217

 公务接待费

4.42


4.42

 30226

 劳务费

3.57


3.57

 30228

 工会经费

26.13


26.13

 30231

 公务用车运行维护费

4.00


4.00

 30239

 其他交通费用

2.28


2.28

 30240

 税金及附加费用

3.20


3.20

 30299

 其他商品和服务支出

12.58


12.58

303

对个人和家庭的补助

23.70

23.70


 30302

 退休费

16.20

16.20


 30307

 医疗费补助

7.50

7.50










 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 








表07

2025年部门一般公共预算“三公”经费支出表

333-长兴县政务服务管理办公室(汇总)






单位:万元

单位名称

“三公”经费合计

因公出国(境)费用

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

**

1

2

3

4

5

6

合计

8.42


4.00


4.00

4.42

长兴县政务服务管理办公室(公管办)

8.42


4.00


4.00

4.42

备注:不含教学科研人员学术交流因公出国(境)费用。

















 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





                          表08

2025年部门政府性基金预算支出表

333-长兴县政务服务管理办公室(汇总)




单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算支出

合    计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3


合计












备注:长兴县政务服务管理办公室(汇总)部门没有政府性基金预算拨款安排的支出,故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



表09


2025年部门国有资本经营预算支出表


333-长兴县政务服务管理办公室(汇总)


单位:万元


科目编码

科目名称

项目支出



**

**

1



合计









备注:长兴县政务服务管理办公室(汇总)部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出,故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 








表10


2025年部门项目支出预算表(一级项目)


333-长兴县政务服务管理办公室(汇总)







单位:万元


单位名称

项目名称

总计

一般公共预算

政府性基金

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金




**

**

1

2

3

4

5

6



合计

969.87

969.87






长兴县政务服务管理办公室(公管办)

信息化建设与运维事务

212.75

212.75






长兴县政务服务管理办公室(公管办)

政务及公共事务综合业务管理

727.12

727.12






长兴县政务服务管理办公室(公管办)

政务及公共事务专项经费

30.00

30.00






 

 

 

 

 

 

 

 








表10


2025年部门项目支出预算表(二级项目)


333-长兴县政务服务管理办公室(汇总)







单位:万元


单位名称

项目名称

总计

一般公共预算

政府性基金

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金




**

**

1

2

3

4

5

6



合计

969.87

969.87






长兴县政务服务管理办公室(公管办)

政务大厅叫号系统、公共资源交易系统、权力运行系统短信平台费

3.00

3.00






长兴县政务服务管理办公室(公管办)

长兴县政务服务管理办公室(公管办)综合业务费

118.41

118.41






长兴县政务服务管理办公室(公管办)

“最多跑一次”证照邮寄EMS快递费

30.00

30.00






长兴县政务服务管理办公室(公管办)

政务大厅日常维修维护费

24.27

24.27






长兴县政务服务管理办公室(公管办)

政务办房屋租赁费

446.44

446.44






长兴县政务服务管理办公室(公管办)

政务办2025年信息化项目

212.75

212.75






长兴县政务服务管理办公室(公管办)

编外工作人员考勤考核补贴

135.00

135.00





















 

 




表11

2025年部门项目支出绩效表

333-长兴县政务服务管理办公室(汇总)


单位:万元

单位名称

项目名称

金额

绩效目标

**

**

**

**



969.87


长兴县政务服务管理办公室(公管办)

信息化建设与运维事务

212.75

根据行政审批工作需要,建设各项符合实际情况的信息化系统,并保障各系统的常态化运行。

长兴县政务服务管理办公室(公管办)

政务及公共事务综合业务管理

727.12

严格按照本部门年初工作计划,确保各项工作职责顺利开展,提供经费保障。

长兴县政务服务管理办公室(公管办)

政务及公共事务专项经费

30.00

规范行政审批服务的各项制度与办事流程,并监督实施,创新行政审批服务方式和工作机制,提高行政审批效能和质量。








 

长兴县政务服务管理办公室(公管办)2025年单位预算



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